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广西政协书画院(广西政协文史馆)2026年部门预算

2026-03-16 16:00:00  来源:广西政协书画院(广西政协文史馆)
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广西政协书画院
(广西政协文史馆)
2026年部门预算
 
  目 录
  第一部分 单位概况
  一、单位主要职能
  二、机构设置情况
  第二部分 2026年单位预算情况说明
  一、单位预算收支增减变化情况说明
  二、单位预算收入总体情况说明
  三、单位预算支出总体情况说明
  四、政府性基金预算支出情况说明
  五、国有资本经营预算支出情况说明
  六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
  七、机关运行经费安排情况说明
  八、政府采购预算安排情况说
  九、国有资产占用情况说明
  十、预算项目绩效目标情况说明
  第三部分 名词解释
  第四部分 2026年预算公开报表
  表一:部门收支总体情况表
  表二:部门收入总体情况表
  表三:部门支出总体情况表
  表四:财政预算拨款收支总体情况表
  表五:一般公共预算支出情况表
  表六:一般公共预算基本支出情况表
  表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
  表八:政府性基金预算支出情况表
  表九:国有资本经营预算支出情况表
  表十:自治区本级项目绩效目标公开表
  表十一:自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
 
 
  第一部分 部门概况
 
  一、主要职能
 
  广西政协书画院(广西政协文史馆)实行“一个机构、两块牌子”其主要职能是:
 
  (一)开展书画艺术交流、学术研讨和组织委员书画家开展采风、考察等活动。
 
  (二)举办书画展和负责书画作品的收集与管理。
 
  (三)征集、收藏、研究、展示、利用人民政协的文史资料(手稿、照片、书刊、音像)和书画作品。
 
  (四)开展文史资料、政协理论、政协文化方面的学术研究和交流活动等。
 
  二、机构设置
 
  广西政协书画院(广西政协文史馆)实行“一个机构、两块牌子”。
 
 
  第二部分 2026年单位预算情况说明
 
  一、单位预算收支增减变化情况说明
 
  我单位2026年总收入232.37万元,总支出232.37万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少40.51万元,下降14.85%,主要原因是2026年广西政协书画院(广西文史馆)业务经费减少,引起预算收入减少。总支出较上年减少40.51万元,下降14.85%,减少的主要原因2026年广西政协书画院(广西文史馆)业务经费减少,引起预算支出减少。
 
  二、单位预算收入总体情况说明
 
  我单位2026年收入总预算232.37万元,总收入较上年减少40.51万元,下降14.85%,全部为一般公共预算拨款。
 
  减少的主要原因广西政协文史馆展陈设备升级完善完成后履职业务经费减少。
 
  三、单位预算支出总体情况说明
 
  我单位2026年总支出232.37万元,较上年减少40.51万元,下降14.85%,减少的主要原因广西政协文史馆展陈设备升级完善完成后履职业务经费支出减少。单位主要支出包括:基本支出预算135.87万元,占支出总预算58.47%,同比增加8.44万元,增长6.62%;项目支出预算96.5万元,占支出总预算41.53%,同比减少48.95万元,下降33.65%,减少的主要原因广西政协文史馆展陈设备升级完善完成后履职业务经费支出减少。
 
2025年、2026年支出总预算对比图
 
  减少的主要原因广西政协文史馆展陈设备升级完善完成后履职业务经费支出减少。
 
  四、政府性基金预算支出情况说明
 
  我单位2026年无政府性基金预算。
 
  五、国有资本经营预算支出情况说明
 
  我单位2026年无国有资本经营预算。
 
  六、一般公共预算“三公”经费情况说明
 
  我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为0.15万元,同口径与2025年一致。具体如下:
 
  (一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年一致。
 
  (二)公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元,与上年一致。
 
  (三)公务接待费2026年预算安排0.15万元,与上年持平。
 
  七、事业单位相关运行经费安排情况说明
 
  我单位事业单位相关运行经费主要是运用于购买货物和服务的各项资金。2026年我单位运行经费预算14.27万元,较2025年预算增加2万元,增长16.30%,增长的原因是根据自治区财政厅预算编制要求将党建工青妇和残疾人保障金项目由项目支出调整到了基本支出。
 
  八、政府采购预算安排情况说明
 
  我单位2026年度无政府采购项目。
 
  九、国有资产占用情况说明
 
  我单位2026年无国有资产占用相关情况。
 
  十、预算绩效目标情况说明
 
  (一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效管理,涉及自治区本级项目1个,预算资金96.5万元,无对下转移支出项目。绩效目标情况详见报表。
 
  (二)重点项目预算绩效目标说明。
 
 
  第三部分 名词解释
 
  (一)一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支持,不包括行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
 
  (二)一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务(项):反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
 
  (三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
 
  (四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金险缴费支出(项):反映机关事业单位实行职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。
 
  (五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。
 
  (六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 
  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
  (九)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费用。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  (十)机关运行经费:保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
  第四部分 2026年部门预算报表
  (详见报表部分)
 
  附件:2026年部门预算报表
 
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