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广西政协报社2026年部门预算

2026-03-16 16:03:00  来源:广西政协报社
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广西政协报社
2026年部门预算
 
  目 录
  第一部分 部门概况
  一、主要职能
  二、机构设置
  第二部分 2026年部门预算情况说明
  一、部门预算收支增减变化情况说明
  二、部门预算收入总体情况说明
  三、部门预算支出总体情况说明
  四、政府性基金预算支出情况说明
  五、国有资本经营预算支出情况说明
  六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
  七、事业单位相关运行经费情况说明
  八、政府采购预算安排情况说明
  九、国有资产占用情况说明
  十、预算项目绩效目标情况说明
  第三部分 名词解释
  第四部分 2026年部门预算公开报表
  表一:部门收支总体情况表
  表二:部门收入总体情况表
  表三:部门支出总体情况表
  表四:财政拨款收支总体情况表
  表五:一般公共预算支出情况表
  表六:一般公共预算基本支出情况表
  表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
  表八:政府性基金预算支出情况表
  表九:国有资本经营预算支出情况表
  表十:自治区本级项目绩效目标公开表
  表十一:自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
 
 
  第一部分 部门概况
 
  一 、主要职能
 
  1.广西政协报社是政协广西壮族自治区委员会办公厅下属相当于正处级全额拨款公益二类事业单位。主要负责宣传广西各级政协组织、政协参加单位及广大政协委员创新履职的工作经验、先进事迹和时代风采;负责自治区政协媒体融合发展工作,拓展自治区政协“一报一刊一网”,办好《广西政协报》、《文史春秋》杂志、广西政协报社新闻网络中心、“广西政协报社”微信公众号;为各级政协组织和广大政协委员履职尽责提供宣传服务;配合开展人民政协理论研究工作。
 
  2.编辑、出版、发行《广西政协报》《文史春秋》杂志及广告业务经营。
 
  二、机构设置
 
 
 
  第二部分 2026年部门预算情况说明
 
  一、部门预算收支增减变化情况说明
 
  2026年收入总预算1274.42万元,同比减少52.41万元,下降3.95%。其中:一般公共预算拨款收入177.24万元,同比增加1.88万元,增长1.07%;单位资金收入1097.18万元,同比减少54.29万元,下降4.71%。2026年收入总预算减少主要原因是发行收入和经营收入下降。
 
  2026年支出总预算1274.42万元,同比减少52.41万元,下降3.95%。其中:基本支出预算402.54万元,占本年支出预算31.59%,同比增加35.40万元,增长9.64%;项目支出预算871.88万元,占本年支出预算68.41%,同比减少87.81万元,下降9.15%。2026年支出总预算减少主要原因是压减经费支出。
 
  二、部门预算收入总体情况说明
 
  2026年收入总预算1274.42万元,同比减少52.41万元,下降3.95%。其中:
 
  一般公共预算拨款收入177.24万元,同比增加1.88万元,增加1.07%。收入总预算增加的原因是在职在编人员数增加。
 
  单位资金收入1097.18万元,同比减少54.29万元,下降4.71%。收入总预算减少的原因是发行收入和经营收入下降。
 
  三、部门预算支出总体情况说明
 
  2026年支出总预算1274.24万元,同比减少52.41万元,下降3.95%。
 
  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
 
  ①一般公共服务支出类科目1241.11万元,占本年支出预算97.38%,同比减少58.20万元,下降4.48%。
 
  ②社会保障和就业支出类科目21.83万元,占本年支出预算1.71%,同比减少3.21万元,下降17.24%。
 
  ③卫生健康支出类科目4.38万元,占本年支出预算0.34%,同比增加0.99万元,增长29.20%。
 
  ④住房保障支出类科目7.11万元,占本年支出预算0.56%,同比增加1.61万元,增长29.27%。
 
  支出总预算减少的主要原因是压减经费支出。
 
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
 
  ①基本支出预算。
 
  基本支出预算402.54万元,占本年支出预算31.59%,同比增加35.40万元,增长9.64%,主要原因是在职在编人员数增加。
 
  ②项目支出预算。
 
  项目支出预算871.88万元,占本年支出预算68.41%,同比减少87.88万元,下降9.15%,主要原因是压减经费支出。
 
  四、政府性基金预算支出情况说明
 
  我单位2026年无政府性基金预算。
 
  五、国有资本经营预算支出情况说明
 
  我单位2026年无国有资本经营预算。
 
  六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
 
  我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.26万元,同口径比2025年增加0.02万元,增长8.33%,具体如下:
 
  (一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
 
  (二)公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元,与上年持平。
 
  (三)公务接待费2026年预算安排0.26万元,比上年增加0.02万元,增长8.33%,增加的主要原因是在职在编人员数增加。
 
  七、事业单位相关运行经费情况说明
 
  我单位事业单位运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修(护)费、办公用房水电费以及其他费用。我单位2026年事业单位运行经费预算16.68万元,较上年增加0.43万元,增长2.65%,增长的主要原因是在职在编人员数增加。
 
  八、政府采购预算安排情况说明
 
  我单位2026年政府采购预算总金额210.00万元。其中:货物类采购139.70万元、工程类采购0万元、服务类采购70.30万元。
 
  九、国有资产占用情况说明
 
  我单位2026年无国有资产占用相关情况。
 
  十、预算绩效目标情况说明
 
  (一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目5个,预算资金871.88万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
 
  2.重点项目预算绩效目标说明。
 
 
 
  第三部分 名词解释
 
  (一)一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支持,不包括行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
 
  (二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
 
  (三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
 
  (四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。
 
  (五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 
  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
  (八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费用。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  (九)机关运行经费:保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  (十)单位资金收入:主要指广西政协报社的发行、广告收入。
 
 
  第四部分 2026年部门预算公开报表
 
  附件:2026年部门预算公开报表
 
 
 
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